索引號(hào): | 11341703003249637Y/201909-00007 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 雙橋街道辦事處 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算 | 文號(hào): | |
生成日期: | 2019-09-10 | 發(fā)布日期: | 2019-09-10 |
索引號(hào): | 11341703003249637Y/201909-00007 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 雙橋街道辦事處 |
主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算 |
文號(hào): | |
生成日期: | 2019-09-10 |
發(fā)布日期: | 2019-09-10 |
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度
部門決算
2019年8月
目 錄
第一部分 宣州區(qū)雙橋街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算情況
第一部分 雙橋街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
(一)在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī),執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的決策和指示。負(fù)責(zé)街道行政部門、事業(yè)機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織等的綜合協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)抓好依法行政工作,督促、檢查有關(guān)工作的落實(shí);協(xié)調(diào)與社會(huì)事務(wù)相關(guān)的其它工作。
(二)負(fù)責(zé)做好黨務(wù)信息的下情上報(bào)、上情下達(dá),負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)工作;黨員發(fā)展工作及收繳黨費(fèi)。
(三)承擔(dān)街道轄區(qū)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)及社會(huì)服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃;做好招商引資及其各項(xiàng)服務(wù)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、科技發(fā)展、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)分析。
(四)負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育政策、法規(guī)的宣傳、貫徹與落實(shí);承擔(dān)街道轄區(qū)內(nèi)人口與計(jì)劃生育的各項(xiàng)工作;提供轄區(qū)育齡婦女生殖健康咨詢與技術(shù)服務(wù)。
(五)負(fù)責(zé)做好街道轄區(qū)內(nèi)城市建設(shè)與管理的各項(xiàng)工作;參與、協(xié)助上級(jí)有關(guān)部門做好土地城建及違規(guī)建房的執(zhí)法、城市市容執(zhí)法與管理等工作。
(六)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市文明創(chuàng)建和文明單位的申報(bào)與監(jiān)管。
(七)承辦區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算包括:辦事處本級(jí)決算,與預(yù)算比較,增加(減少)0戶。
納入宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處本級(jí) |
|
|
第二部分 宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算表
收入支出決算總表
公開(kāi)01表
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處
單位:萬(wàn)元
收入
支出
項(xiàng)目
行次
金額
項(xiàng)目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、財(cái)政撥款收入
1
1,047.80
一、一般公共服務(wù)支出
35
471.17
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
2
0.00
二、外交支出
36
0.00
二、上級(jí)補(bǔ)助收入
3
0.00
三、國(guó)防支出
37
0.00
三、事業(yè)收入
4
0.00
四、公共安全支出
38
0.00
四、經(jīng)營(yíng)收入
5
0.00
五、教育支出
39
0.00
五、附屬單位上繳收入
6
0.00
六、科學(xué)技術(shù)支出
40
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化體育與傳媒支出
41
4.65
8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
42
141.08
9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
43
49.48
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
44
0.00
11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
45
305.43
12
十二、農(nóng)林水支出
46
10.86
13
十三、交通運(yùn)輸支出
47
0.00
14
十四、資源勘探信息等支出
48
0.00
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
49
0.00
16
十六、金融支出
50
0.00
17
十七、援助其他地區(qū)支出
51
0.00
18
十八、國(guó)土海洋氣象等支出
52
0.00
19
十九、住房保障支出
53
65.13
20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
54
0.00
21
二十一、其他支出
55
0.00
22
二十二、債務(wù)還本支出
56
0.00
23
二十三、債務(wù)付息支出
57
0.00
本年收入合計(jì)
24
1,047.80
本年支出合計(jì)
58
1,047.80
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
25
0.00
結(jié)余分配
59
0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
26
0.00
其中:提取職工福利基金
60
0.00
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
27
0.00
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金
61
0.00
28
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
62
0.00
29
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
63
0.00
30
64
總計(jì)
31
1,047.80
總計(jì)
65
1,047.80
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開(kāi)02表
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處
單位:萬(wàn)元
科目編碼
科目名稱
本年收入合計(jì)
財(cái)政撥款收入
上級(jí)補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營(yíng)收入
附屬單位上繳收入
其他收入
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計(jì)
1,047.80
1,047.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務(wù)支出
471.17
471.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20101
人大事務(wù)
6.81
6.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010101
行政運(yùn)行
6.81
6.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
344.18
344.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政運(yùn)行
344.18
344.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20105
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
6.74
6.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010501
行政運(yùn)行
6.74
6.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
113.44
113.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013101
行政運(yùn)行
113.44
113.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化體育與傳媒支出
4.65
4.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
4.65
4.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
4.65
4.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
141.08
141.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位離退休
108.74
108.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
102.34
102.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
6.40
6.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
32.34
32.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
32.34
32.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
49.48
49.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
計(jì)劃生育事務(wù)
7.48
7.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
7.48
7.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
42.00
42.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政單位醫(yī)療
24.00
24.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療
18.00
18.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
305.43
305.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
241.14
241.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
241.14
241.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21299
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
64.29
64.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2129999
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
64.29
64.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
10.86
10.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
農(nóng)業(yè)
10.86
10.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199
其他農(nóng)業(yè)支出
10.86
10.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
65.13
65.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
65.13
65.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公積金
53.13
53.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
提租補(bǔ)貼
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開(kāi)03表
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處
單位:萬(wàn)元
科目編碼
科目名稱
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
上繳上級(jí)支出
經(jīng)營(yíng)支出
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
1,047.80
1,047.80
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務(wù)支出
471.17
471.17
0.00
0.00
0.00
0.00
20101
人大事務(wù)
6.81
6.81
0.00
0.00
0.00
0.00
2010101
行政運(yùn)行
6.81
6.81
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
344.18
344.18
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政運(yùn)行
344.18
344.18
0.00
0.00
0.00
0.00
20105
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
6.74
6.74
0.00
0.00
0.00
0.00
2010501
行政運(yùn)行
6.74
6.74
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
113.44
113.44
0.00
0.00
0.00
0.00
2013101
行政運(yùn)行
113.44
113.44
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化體育與傳媒支出
4.65
4.65
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
4.65
4.65
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
4.65
4.65
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
141.08
141.08
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位離退休
108.74
108.74
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
102.34
102.34
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
6.40
6.40
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
32.34
32.34
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
32.34
32.34
0.00
0.00
0.00
0.00
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
49.48
49.48
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
計(jì)劃生育事務(wù)
7.48
7.48
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
7.48
7.48
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
42.00
42.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政單位醫(yī)療
24.00
24.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療
18.00
18.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
305.43
305.43
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
241.14
241.14
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
241.14
241.14
0.00
0.00
0.00
0.00
21299
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
64.29
64.29
0.00
0.00
0.00
0.00
2129999
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
64.29
64.29
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
10.86
10.86
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
農(nóng)業(yè)
10.86
10.86
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199
其他農(nóng)業(yè)支出
10.86
10.86
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
65.13
65.13
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
65.13
65.13
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公積金
53.13
53.13
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
提租補(bǔ)貼
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處
單位:萬(wàn)元
收 入
支 出
項(xiàng)目
行次
金額
項(xiàng)目
行次
小計(jì)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
1
1,047.80
一、一般公共服務(wù)支出
32
471.17
471.17
0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
0.00
0.00
3
三、國(guó)防支出
34
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
35
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
36
0.00
0.00
0.00
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
37
0.00
0.00
0.00
7
七、文化體育與傳媒支出
38
4.65
4.65
0.00
8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
39
141.08
141.08
0.00
9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
40
49.48
49.48
0.00
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
41
0.00
0.00
0.00
11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
42
305.43
305.43
0.00
12
十二、農(nóng)林水支出
43
10.86
10.86
0.00
13
十三、交通運(yùn)輸支出
44
0.00
0.00
0.00
14
十四、資源勘探信息等支出
45
0.00
0.00
0.00
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
46
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地區(qū)支出
48
0.00
0.00
0.00
18
十八、國(guó)土海洋氣象等支出
49
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
50
65.13
65.13
0.00
20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
51
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
52
0.00
0.00
0.00
22
二十二、債務(wù)還本支出
53
0.00
0.00
0.00
23
二十三、債務(wù)付息支出
54
0.00
0.00
0.00
本年收入合計(jì)
24
1,047.80
本年支出合計(jì)
55
1,047.80
1,047.80
0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
25
0.00
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
56
0.00
0.00
0.00
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
26
0.00
57
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
27
0.00
58
28
59
總計(jì)
29
1,047.80
總計(jì)
60
1,047.80
1,047.80
0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)05表
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處
單位:萬(wàn)元
科目編碼
科目名稱
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計(jì)
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
合計(jì)
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
項(xiàng)目支出結(jié)余
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計(jì)
0.00
0.00
0.00
1,047.80
1,047.80
0.00
1,047.80
1,047.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務(wù)支出
0.00
0.00
0.00
471.17
471.17
0.00
471.17
471.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20101
人大事務(wù)
0.00
0.00
0.00
6.81
6.81
0.00
6.81
6.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010101
行政運(yùn)行
0.00
0.00
0.00
6.81
6.81
0.00
6.81
6.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
0.00
0.00
0.00
344.18
344.18
0.00
344.18
344.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政運(yùn)行
0.00
0.00
0.00
344.18
344.18
0.00
344.18
344.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20105
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
0.00
0.00
0.00
6.74
6.74
0.00
6.74
6.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010501
行政運(yùn)行
0.00
0.00
0.00
6.74
6.74
0.00
6.74
6.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
0.00
0.00
0.00
113.44
113.44
0.00
113.44
113.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013101
行政運(yùn)行
0.00
0.00
0.00
113.44
113.44
0.00
113.44
113.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化體育與傳媒支出
0.00
0.00
0.00
4.65
4.65
0.00
4.65
4.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
0.00
0.00
0.00
4.65
4.65
0.00
4.65
4.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
0.00
0.00
0.00
4.65
4.65
0.00
4.65
4.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
0.00
0.00
0.00
141.08
141.08
0.00
141.08
141.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位離退休
0.00
0.00
0.00
108.74
108.74
0.00
108.74
108.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
0.00
0.00
0.00
102.34
102.34
0.00
102.34
102.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
0.00
0.00
0.00
6.40
6.40
0.00
6.40
6.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
0.00
0.00
0.00
32.34
32.34
0.00
32.34
32.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
0.00
0.00
0.00
32.34
32.34
0.00
32.34
32.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
0.00
0.00
0.00
49.48
49.48
0.00
49.48
49.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
計(jì)劃生育事務(wù)
0.00
0.00
0.00
7.48
7.48
0.00
7.48
7.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
0.00
0.00
0.00
7.48
7.48
0.00
7.48
7.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位醫(yī)療
0.00
0.00
0.00
42.00
42.00
0.00
42.00
42.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政單位醫(yī)療
0.00
0.00
0.00
24.00
24.00
0.00
24.00
24.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事業(yè)單位醫(yī)療
0.00
0.00
0.00
18.00
18.00
0.00
18.00
18.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
0.00
0.00
0.00
305.43
305.43
0.00
305.43
305.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
0.00
0.00
0.00
241.14
241.14
0.00
241.14
241.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
0.00
0.00
0.00
241.14
241.14
0.00
241.14
241.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21299
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
0.00
0.00
0.00
64.29
64.29
0.00
64.29
64.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2129999
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
0.00
0.00
0.00
64.29
64.29
0.00
64.29
64.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
農(nóng)林水支出
0.00
0.00
0.00
10.86
10.86
0.00
10.86
10.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
農(nóng)業(yè)
0.00
0.00
0.00
10.86
10.86
0.00
10.86
10.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199
其他農(nóng)業(yè)支出
0.00
0.00
0.00
10.86
10.86
0.00
10.86
10.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
65.13
65.13
0.00
65.13
65.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
65.13
65.13
0.00
65.13
65.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公積金
0.00
0.00
0.00
53.13
53.13
0.00
53.13
53.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
提租補(bǔ)貼
0.00
0.00
0.00
12.00
12.00
0.00
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處
單位:萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼
科目名稱
金額
科目編碼
科目名稱
金額
科目編碼
科目名稱
金額
301
工資福利支出
485.88
302
商品和服務(wù)支出
445.96
307
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
0.00
30101
基本工資
126.44
30201
辦公費(fèi)
121.20
30701
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
0.00
30102
津貼補(bǔ)貼
108.22
30202
印刷費(fèi)
0.00
30702
國(guó)外債務(wù)付息
0.00
30103
獎(jiǎng)金
10.73
30203
咨詢費(fèi)
0.50
30703
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
0.00
30106
伙食補(bǔ)助費(fèi)
20.52
30204
手續(xù)費(fèi)
0.10
30704
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
0.00
30107
績(jī)效工資
0.00
30205
水費(fèi)
0.19
310
資本性支出
6.84
30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
102.34
30206
電費(fèi)
5.77
31001
房屋建筑物購(gòu)建
0.00
30109
職業(yè)年金繳費(fèi)
6.40
30207
郵電費(fèi)
8.29
31002
辦公設(shè)備購(gòu)置
6.84
30110
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
0.00
30208
取暖費(fèi)
0.00
31003
專用設(shè)備購(gòu)置
0.00
30111
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
0.00
30209
物業(yè)管理費(fèi)
0.00
31005
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
0.00
30112
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
0.00
30211
差旅費(fèi)
2.03
31006
大型修繕
0.00
30113
住房公積金
53.13
30212
因公出國(guó)(境)費(fèi)用
0.00
31007
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
0.00
30114
醫(yī)療費(fèi)
42.00
30213
維修(護(hù))費(fèi)
241.14
31008
物資儲(chǔ)備
0.00
30199
其他工資福利支出
16.10
30214
租賃費(fèi)
0.00
31009
土地補(bǔ)償
0.00
303
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
109.11
30215
會(huì)議費(fèi)
0.00
31010
安置補(bǔ)助
0.00
30301
離休費(fèi)
0.00
30216
培訓(xùn)費(fèi)
1.01
31011
地上附著物和青苗補(bǔ)償
0.00
30302
退休費(fèi)
0.00
30217
公務(wù)接待費(fèi)
15.99
31012
拆遷補(bǔ)償
0.00
30303
退職(役)費(fèi)
0.00
30218
專用材料費(fèi)
0.00
31013
公務(wù)用車購(gòu)置
0.00
30304
撫恤金
0.00
30224
被裝購(gòu)置費(fèi)
0.00
31019
其他交通工具購(gòu)置
0.00
30305
生活補(bǔ)助
85.21
30225
專用燃料費(fèi)
0.00
31021
文物和陳列品購(gòu)置
0.00
30306
救濟(jì)費(fèi)
0.00
30226
勞務(wù)費(fèi)
28.16
31022
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
0.00
30307
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
7.00
30227
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
0.00
31099
其他資本性支出
0.00
30308
助學(xué)金
0.00
30228
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
8.31
312
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
0.00
30309
獎(jiǎng)勵(lì)金
0.00
30229
福利費(fèi)
0.00
31201
資本金注入
0.00
30310
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
0.00
30231
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
5.92
31203
政府投資基金股權(quán)投資
0.00
30399
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
16.90
30239
其他交通費(fèi)用
4.24
31204
費(fèi)用補(bǔ)貼
0.00
30240
稅金及附加費(fèi)用
0.00
31205
利息補(bǔ)貼
0.00
30299
其他商品和服務(wù)支出
3.12
31299
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
0.00
399
其他支出
0.00
39906
贈(zèng)與
0.00
39907
國(guó)家賠償費(fèi)用支出
0.00
39908
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
0.00
39999
其他支出
0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
594.99
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
452.81
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表
部門:宣城市宣州區(qū)雙橋街道辦事處
單位:萬(wàn)元
科目編碼
科目名稱
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計(jì)
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
合計(jì)
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
項(xiàng)目支出結(jié)余
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計(jì)
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
注:雙橋辦事處沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故此表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)1047.8萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)1047.8萬(wàn)元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計(jì)各減少44.2萬(wàn)元,下降4%,主要原因:厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度收入合計(jì)1047.8萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1047.8萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度支出合計(jì)1047.8萬(wàn)元,其中:基本支出1047.8萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1047.8萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)1047.8萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少44.2萬(wàn)元,下降4%,主要原因:厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1047.8萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少44.2萬(wàn)元,下降4%。主要原因是預(yù)算執(zhí)行中加強(qiáng)管理,厲行節(jié)約。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1047.8萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少44.2萬(wàn)元,下降4%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1047.8萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出471.17萬(wàn)元,占45%;文化體育與傳媒(類)支出4.65萬(wàn)元,占0.4%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出141.08萬(wàn)元,占13.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出49.48萬(wàn)元,占4.7%;農(nóng)林水(類)支出10.86萬(wàn)元,占1%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出305.43萬(wàn)元,占29.2%;住房保障(類)支出65.13萬(wàn)元,占6.2%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1192.67萬(wàn)元,支出決算為1047.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的87.9%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。其中:基本支出1047.8萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為7.82萬(wàn)元,支出決算為6.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的87.1%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。
2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為517.37萬(wàn)元,支出決算為344.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的66.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。
3. 一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),年初預(yù)算為82.87萬(wàn)元,支出決算為113.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的136.8%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員和科目調(diào)整。
4.文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為15.41萬(wàn)元,支出決算為4.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的30.1%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。
5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為50.18萬(wàn)元,支出決算為102.34萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)增加。
6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6.4萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳納職業(yè)年金。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為56.22萬(wàn)元,支出決算為49.48萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他社區(qū)城鄉(xiāng)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為114.68萬(wàn)元,支出決算為305.43萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增加。
9. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為43.32萬(wàn)元,支出決算為10.86萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。
10. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)),年初預(yù)算為32.39萬(wàn)元,支出決算為53.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的164%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金繳費(fèi)增加。
11. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng)),年初預(yù)算為10.95萬(wàn)元,支出決算為12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.5%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是提租補(bǔ)貼增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出1047.8萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)594.99萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)452.81萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、其他支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度,宣州區(qū)雙橋街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出452.81萬(wàn)元,比2017年減少155.9萬(wàn)元,下降25.6%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性公用支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2018年度,宣州區(qū)雙橋街道辦事處政府采購(gòu)支出總額6.84萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出6.84萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6.84萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額6.84萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,宣州區(qū)雙橋街道辦事處共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
宣州區(qū)雙橋街道辦事處暫未進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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