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        宣州區(qū)招商合作服務中心
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        索引號: 組配分類: 本部門決算
        發(fā)布機構: 宣州區(qū)招商合作服務中心 主題分類:
        名稱: 宣州區(qū)招商局2015年部門決算公開 文號:
        生成日期: 2016-07-28 發(fā)布日期: 2016-07-28
        索引號:
        組配分類: 本部門決算
        發(fā)布機構: 宣州區(qū)招商合作服務中心
        主題分類:
        名稱: 宣州區(qū)招商局2015年部門決算公開
        文號:
        生成日期: 2016-07-28
        發(fā)布日期: 2016-07-28
        宣州區(qū)招商局2015年部門決算公開
        發(fā)布時間:2016-07-28 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

          

        一、部門主要職責
        1、組織引進各類來宣投資企業(yè)和項目,協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟、經(jīng)濟協(xié)作;
          2、負責管理、協(xié)調(diào)和督辦全區(qū)招商引資日常工作;
          3、貫徹落實國家、省、市有關招商引資政策,擬訂全區(qū)招商引資政策和實施辦法;
          4、參與制訂全區(qū)招商引資工作中長期規(guī)劃和年度計劃,組織編制年度對外招商合作項目,會同有關部門開展投資環(huán)境、投資政策、投資項目的宣傳推介工作;
          5、負責招商網(wǎng)絡建設,協(xié)調(diào)有關部門和企業(yè)優(yōu)選對外招商項目,收集整理并公布各類招商信息,建立重點招商項目庫和重點客商名錄庫,形成投資協(xié)作網(wǎng)絡;
          6、負責政府招商引資中介工作。負責對中介人員的確認及相關中介政策的兌現(xiàn)。通過設立招商機構、委托招商、網(wǎng)上招商等多種形式,創(chuàng)新招商引資的方式方法;
          7、密切同國內(nèi)外投資者及各類經(jīng)濟團體、工商企業(yè)、金融組織、商務機構的廣泛聯(lián)系和投資合作,組織各種形式的聯(lián)絡互訪、投資考察、招商洽談等,會同有關部門組織赴國(境)內(nèi)外開展招商活動;
          8、負責區(qū)政府駐外招商機構的業(yè)務指導、服務和銜接工作;
          9、會同有關部門調(diào)查研究,及時掌握全區(qū)招商引資工作情況及存在問題,并提出相應對策,為區(qū)委、區(qū)政府和有關部門決策提供依據(jù);
          10、指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處、區(qū)直各部門和企業(yè)開展招商引資工作;
          11、負責全區(qū)招商引資項目的統(tǒng)計驗收、表彰獎勵和招商引資優(yōu)惠政策的落實工作;
          12、負責全區(qū)民營經(jīng)濟的發(fā)展規(guī)劃和服務工作;
          13、負責黨政機關、事業(yè)單位干部、職工從事民營經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)活動的管理和服務工作;
          14、負責區(qū)直單位招商項目的落戶服務工作;
          15、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
          
        二、2015年度公共預算收入支出決算總體情況說明
        2015年度收入總計281.14萬元,支出總計281.14萬元。
        三、2015年度公共預算收入決算情況說明
        本年收入合計591.92萬元,其中:財政撥款收入591.92萬元,占100%。
        四、2015年度公共預算支出決算情況說明
        本年支出總計281.14萬元,其中:基本支出281.14萬元,占100%。具體情況如下:
        1、“一般公共服務”2015年度決算270.52萬元,其中:“行政運行”決算83.52萬元,主要用于保障局機關正常運轉的基本支出;“招商引資”決算187萬元,主要用于招商引資事務方面的項目支出。
        2、“住房保障支出”2015年度決算10.62萬元,其中:住房公積金8.6, 購房補貼2.0,主要用于局機關向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

          
        收入支出決算總表
        財決01表
        編制單位:宣城市宣州區(qū)招商局 2015年度 金額單位:元
        收入 支出
        項目 決算數(shù) 項目 決算數(shù)
        一、財政撥款收入 2,266,866.68 一、一般公共服務支出 2,266,866.68
        二、上級補助收入 0.00 二、外交支出 0.00
        三、事業(yè)收入 0.00 三、國防支出 0.00
        四、經(jīng)營收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
        五、附屬單位上繳收入 0.00 五、教育支出 0.00
        六、其他收入 0.00 六、科學技術支出 0.00
        七、文化體育與傳媒支出 0.00
        八、社會保障和就業(yè)支出 0.00
        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 0.00
        十、節(jié)能環(huán)保支出 0.00
        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00
        十二、農(nóng)林水支出 0.00
        十三、交通運輸支出 0.00
        十四、資源勘探信息等支出 0.00
        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 0.00
        十六、金融支出 0.00
        十七、援助其他地區(qū)支出 0.00
        十八、國土海洋氣象等支出 0.00
        十九、住房保障支出 0.00
        二十、糧油物資儲備支出 0.00
        二十一、其他支出 0.00
        二十二、債務還本支出 0.00
        二十三、債務付息支出 0.00
        本年收入合計 2,266,866.68 本年支出合計 2,266,866.68
        用事業(yè)基金彌補收支差額 0.00 結余分配 0.00
        年初結轉和結余 0.00 年末結轉和結余 0.00
        總計 2,266,866.68 總計 2,266,866.68
        — 1 —
        收入決算表
        財決03表
        編制單位:宣城市宣州區(qū)招商局 2015年度 金額單位:元
        項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        合計 2,266,866.68 2,266,866.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務支出 2,266,866.68 2,266,866.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20113 商貿(mào)事務 2,266,866.68 2,266,866.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2011301 行政運行 678,804.00 678,804.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2011308 招商引資 1,588,062.68 1,588,062.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        —3.%d —
        支出決算表
        財決04表
        編制單位:宣城市宣州區(qū)招商局 2015年度 金額單位:元
        項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
        支出功能分類科目編碼 科目名稱
        合計 2,266,866.68 2,266,866.68 0.00 0.00 0.00 0.00
        201 一般公共服務支出 2,266,866.68 2,266,866.68 0.00 0.00 0.00 0.00
        20113 商貿(mào)事務 2,266,866.68 2,266,866.68 0.00 0.00 0.00 0.00
        2011301 行政運行 678,804.00 678,804.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2011308 招商引資 1,588,062.68 1,588,062.68 0.00 0.00 0.00 0.00
        — 4.%d —
        財政撥款收入支出決算總表
        公開04表
        編制單位:宣城市宣州區(qū)招商局 2016年12月 金額單位:元
        收入 支出
        項目 決算數(shù) 項目(按功能分類) 決算數(shù)
        一、一般公共預算財政撥款 2,266,866.68 一、一般公共服務支出 2,266,866.68
        二、政府性基金預算財政撥款 0.00 二、外交支出 0.00
        三、國防支出 0.00
        四、公共安全支出 0.00
        五、教育支出 0.00
        六、科學技術支出 0.00
        七、文化體育與傳媒支出 0.00
        八、社會保障和就業(yè)支出 0.00
        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 0.00
        十、節(jié)能環(huán)保支出 0.00
        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00
        十二、農(nóng)林水支出 0.00
        十三、交通運輸支出 0.00
        十四、資源勘探信息等支出 0.00
        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 0.00
        十六、金融支出 0.00
        十七、援助其他地區(qū)支出 0.00
        十八、國土海洋氣象等支出 0.00
        十九、住房保障支出 0.00
        二十、糧油物資儲備支出 0.00
        二十一、其他支出 0.00
        二十二、債務還本支出 0.00
        二十三、債務付息支出 0.00
        本年收入合計 2,266,866.68 本年支出合計 2,266,866.68
        年初財政撥款結轉和結余 0.00 年末財政撥款結轉和結余 0.00
        一般公共預算財政撥款 0.00
        政府性基金預算財政撥款 0.00
        合計 2,266,866.68 合計 2,266,866.68
        — %d —
        公共預算財政撥款收入支出決算表
        財決07表
        編制單位:宣城市宣州區(qū)招商局 2015年度 金額單位:元
        支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
        合計 2,266,866.68 2,266,866.68 0.00
        201 一般公共服務支出 2,266,866.68 2,266,866.68 0.00
        20113 商貿(mào)事務 2,266,866.68 2,266,866.68 0.00
        2011301 行政運行 678,804.00 678,804.00 0.00
        2011308 招商引資 1,588,062.68 1,588,062.68 0.00
        — 11.%d —
        一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表
        公開06表
        部門:宣城市宣州區(qū)招商局 金額單位:元
        項目 本年支出合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
        經(jīng)濟分類科目編碼 科目名稱
        欄次 1 2 3
        合計 2,266,866.68 1,159,611.93 1,107,254.75
        301 工資福利支出 919,157.93 919,157.93 0.00
        30101 基本工資 246,084.00 246,084.00 0.00
        30102 津貼補貼 288,864.00 288,864.00 0.00
        30103 獎金 303,921.00 303,921.00 0.00
        30104 社會保障繳費 35,498.93 35,498.93 0.00
        30106 伙食補助費 44,790.00 44,790.00 0.00
        302 商品和服務支出 1,078,909.75 0.00 1,078,909.75
        30201 辦公費 20,640.30 0.00 20,640.30
        30202 印刷費 28,039.00 0.00 28,039.00
        30207 郵電費 16,028.60 0.00 16,028.60
        30211 差旅費 108,442.50 0.00 108,442.50
        30212 因公出國(境)費用 18,750.00 0.00 18,750.00
        30214 租賃費 42,488.90 0.00 42,488.90
        30215 會議費 3,966.00 0.00 3,966.00
        30216 培訓費 4,180.00 0.00 4,180.00
        30217 公務接待費 524,920.50 0.00 524,920.50
        30226 勞務費 11,600.00 0.00 11,600.00
        30231 公務用車運行維護費 114,763.73 0.00 114,763.73
        30239 其他交通費用 1,150.00 0.00 1,150.00
        30299 其他商品和服務支出 183,940.22 0.00 183,940.22
        303 對個人和家庭的補助 240,454.00 240,454.00 0.00
        30307 醫(yī)療費 14,300.00 14,300.00 0.00
        30311 住房公積金 147,744.00 147,744.00 0.00
        30313 購房補貼 17,400.00 17,400.00 0.00
        30399 其他對個人和家庭的補助支出 61,010.00 61,010.00 0.00
        310 其他資本性支出 28,345.00 0.00 28,345.00
        31002 辦公設備購置 28,345.00 0.00 28,345.00
        注:1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行批復。
        2.本表批復到款級科目。
        3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。
        — 6.%d —

        政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
        公開07表
        編制單位: 金額單位:萬元
        項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
        支出功能分類科目編碼 科目名稱(項目) 小計 基本支出 項目支出
        合計
        201 一般公共服務支出 0 0 0 0 0 0

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