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        宣州區(qū)供銷社
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        索引號: 12341703003249290M/201808-00002 組配分類: 本部門決算情況
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)供銷社 主題分類: 財政、金融、審計
        名稱: 宣城市宣州區(qū)供銷合作社2017年部門決算情況 文號:
        生成日期: 2018-08-30 發(fā)布日期: 2018-08-30
        索引號: 12341703003249290M/201808-00002
        組配分類: 本部門決算情況
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)供銷社
        主題分類: 財政、金融、審計
        名稱: 宣城市宣州區(qū)供銷合作社2017年部門決算情況
        文號:
        生成日期: 2018-08-30
        發(fā)布日期: 2018-08-30
        宣城市宣州區(qū)供銷合作社2017年部門決算情況
        發(fā)布時間:2018-08-30 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        宣城市宣州區(qū)供銷合作社2017年部門決算

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2018年8月


           

        第一部分 宣城市宣州區(qū)供銷合作社概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分 宣城市宣州區(qū)供銷合作社2017年度部門決算表

        一、收入支出結(jié)算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

        七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        第三部分 宣城市宣州區(qū)供銷合作社2017年度部門決算說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

        、其他重要事項的情況說明

        第四部分 名詞解釋

        第五部分 宣城市宣州區(qū)供銷合作社2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        一、2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        二、2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明



            第一部分   宣城市宣州區(qū)供銷合作社概況
            一、部門職責(zé)

            1、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”的宗旨,研究制定全區(qū)供銷合作社發(fā)展規(guī)劃。
            2、推進(jìn)供銷合作社現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè),強(qiáng)化專業(yè)合作社服務(wù)、行業(yè)協(xié)會服務(wù)、農(nóng)村綜合服務(wù)。
            3、按照政府授權(quán),對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和重要農(nóng)副產(chǎn)品以及政策性、安全性商品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。
            4、監(jiān)督和管理社有資產(chǎn),是本級集體資產(chǎn)和所屬企業(yè)財產(chǎn)的所有權(quán)代表,對供銷合作社企業(yè)和基層社改制后的剩余資產(chǎn)行使所有權(quán)和管理權(quán)。
            5、指導(dǎo)農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè),探索供銷合作社經(jīng)濟(jì)的多種實現(xiàn)形式,協(xié)調(diào)有關(guān)部門和組織,維護(hù)供銷企業(yè)合法權(quán)益。
            6、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
            二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
            宣州區(qū)供銷社現(xiàn)屬區(qū)直參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,共計18人,其中在職9人,退休9人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室(財務(wù)科、群眾工作室)、綜合管理科、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科和經(jīng)濟(jì)發(fā)展科4個職能科室。
            從決算單位構(gòu)成看,宣城市宣州區(qū)供銷合作社2017年度部門決算只有區(qū)供銷社本級單位決算,與預(yù)算比較,單位戶數(shù)無變化。納入宣城市宣州區(qū)供銷合作社2017年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細(xì)情況見下表:


            第二部分   宣城市宣州區(qū)供銷合作社2017年度部門決算表
        收入支出結(jié)算總表
         

         

         

         

         

         

        公開01表

        部門:宣城市宣州區(qū)供銷社

         

         

         

         

        單位:萬元

        收入

        支出

        項目

        行次

        金額

        項目

        行次

        金額

        欄次

        1

        欄次

        2

        一、財政撥款收入

        1

        193.71

        一、一般公共服務(wù)支出

        35

         

          其中:政府性基金預(yù)算財政撥款

        2

         

        二、外交支出

        36

         

        二、上級補助收入

        3

         

        三、國防支出

        37

         

        三、事業(yè)收入

        4

         

        四、公共安全支出

        38

         

        四、經(jīng)營收入

        5

         

        五、教育支出

        39

         

        五、附屬單位上繳收入

        6

         

        六、科學(xué)技術(shù)支出

        40

         

        六、其他收入

        7

         

        七、文化體育與傳媒支出

        41

         

        8

        八、社會保障和就業(yè)支出

        42

        43.60

        9

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        43

        8.97

        10

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        44

         

        11

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        45

         

        12

        十二、農(nóng)林水支出

        46

         

        13

        十三、交通運輸支出

        47

         

        14

        十四、資源勘探信息等支出

        48

         

        15

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

        49

        128.17

        16

        十六、金融支出

        50

         

        17

        十七、援助其他地區(qū)支出

        51

         

        18

        十八、國土海洋氣象等支出

        52

         

        19

        十九、住房保障支出

        53

        12.97

        20

        二十、糧油物資儲備支出

        54

         

        21

        二十一、其他支出

        55

         

        22

        二十二、債務(wù)還本支出

        56

         

        23

        二十三、債務(wù)付息支出

        57

         

        本年收入合計

        24

        193.71

        本年支出合計

        58

        193.71

        用事業(yè)基金彌補收支差額

        25

         

        結(jié)余分配

        59

         

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        26

         

          其中:提取職工福利基金

        60

         

          其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        27

         

                轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

        61

         

        28

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        62

         

        29

          其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        63

         

        30

        64

        總計

        31

        193.71

        總計

        65

        193.71

        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

         收入決算表

                                                                  公開02表

                      部門:宣城市宣州區(qū)供銷社                                                                              單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業(yè)收入

        經(jīng)營收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合計

        193.71

        193.71

         

         

         

         

         

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        43.60

        43.60

         

         

         

         

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        43.60

        43.60

         

         

         

         

         

        2080501

          歸口管理的行政單位離退休

        40.00

        40.00

         

         

         

         

         

        2080505

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

        3.60

        3.60

         

         

         

         

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        8.97

        8.97

         

         

         

         

         

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療★

        8.97

        8.97

         

         

         

         

         

        2101101

          行政單位醫(yī)療★

        8.97

        8.97

         

         

         

         

         

        216

        商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

        128.17

        128.17

         

         

         

         

         

        21602

        商業(yè)流通事務(wù)

        128.17

        128.17

         

         

         

         

         

        2160201

          行政運行

        124.67

        124.67

         

         

         

         

         

        2160202

          一般行政管理事務(wù)

        3.50

        3.50

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        12.97

        12.97

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        12.97

        12.97

         

         

         

         

         

        2210201

          住房公積金

        9.51

        9.51

         

         

         

         

         

        2210202

          提租補貼

        3.46

        3.46

         

         

         

         

         

        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

         

        支出決算表

                                                  公開03表

                            部門:宣城市宣州區(qū)供銷社                                             單位:萬元







         

        財政撥款收入支出決算總表

                                                               公開04表

                  部門:宣城市宣州區(qū)供銷社                                                                              單位:萬元

        收     入

        支     出

        項目

        行次

        金額

        項目

        行次

        小計

        一般公共預(yù)算財政撥款

        政府性基金預(yù)算財政撥款

        欄次

        1

        欄次

        2

        3

        4

           一、一般公共預(yù)算財政撥款

        1

        193.71

        一、一般公共服務(wù)支出

        32

         

         

         

           二、政府性基金預(yù)算財政撥款

        2

         

        二、外交支出

        33

         

         

         

        3

        三、國防支出

        34

         

         

         

        4

        四、公共安全支出

        35

         

         

         

        5

        五、教育支出

        36

         

         

         

        6

        六、科學(xué)技術(shù)支出

        37

         

         

         

        7

        七、文化體育與傳媒支出

        38

         

         

         

        8

        八、社會保障和就業(yè)支出

        39

        43.60

        43.60

         

        9

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        40

        8.97

        8.97

         

        10

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        41

         

         

         

        11

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        42

         

         

         

        12

        十二、農(nóng)林水支出

        43

         

         

         

        13

        十三、交通運輸支出

        44

         

         

         

        14

        十四、資源勘探信息等支出

        45

         

         

         

        15

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

        46

        128.17

        128.17

         

        16

        十六、金融支出

        47

         

         

         

        17

        十七、援助其他地區(qū)支出

        48

         

         

         

        18

        十八、國土海洋氣象等支出

        49

         

         

         

        19

        十九、住房保障支出

        50

        12.97

        12.97

         

        20

        二十、糧油物資儲備支出

        51

         

         

         

        21

        二十一、其他支出

        52

         

         

         

        22

        二十二、債務(wù)還本支出

        53

         

         

         

        23

        二十三、債務(wù)付息支出

        54

         

         

         

        本年收入合計

        24

        193.71

        本年支出合計

        55

        193.71

        193.71

         

        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        25

         

        年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        56

         

         

         

        一、一般公共預(yù)算財政撥款

        26

         

        57

        二、政府性基金預(yù)算財政撥款

        27

         

        58

        28

        59

        總計

        29

        193.71

        總計

        60

        193.71

        193.71

        0.00

        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

         

        一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

         公開05表

              部門:宣城市宣州區(qū)供銷社                                                                           單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

        基本

        支出

        項目

        支出

        合計

        基本

        支出

        項目

        支出

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)余

          類

           款  

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

        合計

         

         

         

        193.71

        190.21

        3.50

        193.71

        190.21

        3.50

         

         

         

         

        208

        社會保障和就業(yè)支出

         

         

         

        43.60

        43.60

         

        43.60

        43.60

         

         

         

         

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

         

         

         

        43.60

        43.60

         

        43.60

        43.60

         

         

         

         

         

        2080501

          歸口管理的行政單位離退休

         

         

         

        40.00

        40.00

         

        40.00

        40.00

         

         

         

         

         

        2080505

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

         

         

         

        3.60

        3.60

         

        3.60

        3.60

         

         

         

         

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

         

         

         

        8.97

        8.97

         

        8.97

        8.97

         

         

         

         

         

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療★

         

         

         

        8.97

        8.97

         

        8.97

        8.97

         

         

         

         

         

        2101101

          行政單位醫(yī)療★

         

         

         

        8.97

        8.97

         

        8.97

        8.97

         

         

         

         

         

        216

        商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

        128.17

        124.67

        3.50

        128.17

        124.67

        3.50

         

         

         

         

        21602

        商業(yè)流通事務(wù)

         

         

         

        128.17

        124.67

        3.50

        128.17

        124.67

        3.50

         

         

         

         

        2160201

          行政運行

         

         

         

        124.67

        124.67

         

        124.67

        124.67

         

         

         

         

         

        2160202

          一般行政管理事務(wù)

         

         

         

        3.50

         

        3.50

        3.50

         

        3.50

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

         

         

         

        12.97

        12.97

         

        12.97

        12.97

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

         

         

         

        12.97

        12.97

         

        12.97

        12.97

         

         

         

         

         

        2210201

          住房公積金

         

         

         

        9.51

        9.51

         

        9.51

        9.51

         

         

         

         

         

        2210202

          提租補貼

         

         

         

        3.46

        3.46

         

        3.46

        3.46

         

         

         

         

         

        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

         

        一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

        公開06表

                     部門:宣城市宣州區(qū)供銷社                                                                 單位:萬元

        人員經(jīng)費

        公用經(jīng)費

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        301

        工資福利支出

        116.83

        302

        商品和服務(wù)支出

        9.36

        310

        其他資本性支出

         

        30101

          基本工資

        43.69

        30201

          辦公費

         

        31001

          房屋建筑物購建

         

        30102

          津貼補貼

        26.43

        30202

          印刷費

         

        31002

          辦公設(shè)備購置

         

        30103

          獎金

        43.11

        30203

          咨詢費

         

        31003

          專用設(shè)備購置

         

        30104

          其他社會保障繳費

         

        30204

          手續(xù)費

         

        31005

          基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

         

        30106

          伙食補助費

         

        30205

          水費

        0.02

        31006

          大型修繕

         

        30107

          績效工資

         

        30206

          電費

        1.88

        31007

          信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

         

        30108

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

        3.60

        30207

          郵電費

         

        31008

          物資儲備

         

        30109

          職業(yè)年金繳費

         

        30208

          取暖費

         

        31009

          土地補償

         

        30199

          其他工資福利支出

         

        30209

          物業(yè)管理費

         

        31010

          安置補助

         

        303

        對個人和家庭的補助

        64.02

        30211

          差旅費

        0.31

        31011

          地上附著物和青苗補償

         

        30301

          離休費

         

        30212

          因公出國(境)費用

         

        31012

          拆遷補償

         

        30302

          退休費

        40.00

        30213

          維修(護(hù))費

         

        31013

          公務(wù)用車購置

         

        30303

          退職(役)費

         

        30214

          租賃費

         

        31019

          其他交通工具購置

         

        30304

          撫恤金

         

        30215

          會議費

         

        31020

          產(chǎn)權(quán)參股

         

        30305

          生活補助

        2.08

        30216

          培訓(xùn)費

         

        31099

          其他資本性支出

         

        30306

          救濟(jì)費

         

        30217

          公務(wù)接待費

         

        304

        對企事業(yè)單位的補貼

         

        30307

          醫(yī)療費

        8.97

        30218

          專用材料費

         

        30401

          企業(yè)政策性補貼

         

        30308

          助學(xué)金

         

        30224

          被裝購置費

         

        30402

          事業(yè)單位補貼

         

        30309

          獎勵金

         

        30225

          專用燃料費

         

        30403

          財政貼息

         

        30310

          生產(chǎn)補貼

         

        30226

          勞務(wù)費

         

        30499

          其他對企事業(yè)單位的補貼

         

        30311

          住房公積金

        9.51

        30227

          委托業(yè)務(wù)費

         

        307

        債務(wù)利息支出

         

        30312

          提租補貼

        3.46

        30228

          工會經(jīng)費

        0.95

        30701

          國內(nèi)債務(wù)付息

         

        30313

          購房補貼

         

        30229

          福利費

         

        30707

          國外債務(wù)付息

         

        30314

          采暖補貼

         

        30231

          公務(wù)用車運行維護(hù)費

         

        399

        其他支出

         

        30315

          物業(yè)服務(wù)補貼

         

        30239

          其他交通費用

        6.20

        39906

          贈與

         

        30399

          其他對個人和家庭的補助支出

         

        30240

          稅金及附加費用

         

        30299

          其他商品和服務(wù)支出

         

        人員經(jīng)費合計

        180.85

        公用經(jīng)費合計

        9.36

        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

         

        政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        公開07表

        部門:宣城市宣州區(qū)供銷社                                                                 單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)余

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

        合計

        注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

        宣州區(qū)供銷合作社沒有政府性基金收入和支出,故本表無數(shù)據(jù)


        第三部分    宣城市宣州區(qū)供銷合作社2017年度部門決算說明
            一、收入支出決算總體情況說明
            2017年度收入總計193.71萬元,支出總計193.71萬元。與2016年相比,收、支總計各增加38.58萬元,增長24.87%,主要原因:增加發(fā)放在職職工3個月工資獎金支出。
            二、收入決算情況說明
            2017年收入合計193.71萬元,全部為財政撥款收入193.71萬元,占100%。
            三、支出決算情況說明
            2017年支出合計193.71萬元,其中基本支出190.21萬元,占98.19%,項目支出3.50萬元,占1.81%。
            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
            2017年度財政撥款收入總計193.71萬元(無年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計193.71萬元(無年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加38.58萬元,增長24.87%,主要原因:增加發(fā)放在職職工3個月工資獎金支出。
            五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
            (一)一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況
            2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入193.71萬元,占本年收入的100%,與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加38.58萬元,增長24.87%。主要原因是增加發(fā)放在職職工3個月工資獎金支出。
            (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
            2017年度財政撥款支出193.71萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加38.58萬元,增長24.87%。主要原因是增加發(fā)放在職職工3個月工資獎金支出。
            (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算機(jī)構(gòu)情況
            2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出193.71萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出43.6萬元,占22.51%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)8.97萬元,占4.63%;商業(yè)服務(wù)業(yè)支出(類)128.17萬元,占66.16%;住房保障支出(類)12.97萬元,占6.70%。
           (四)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
            2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為132.68萬元,支出決算為193.71萬元,完成年初預(yù)算的146%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加發(fā)放在職職工3個月工資獎金支出。其中基本支出190.21萬元,占98.19%,項目支出3.50萬元,占1.81%。具體情況如下:
            1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為0,支出決算為40萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)未安排退休費,單位實際發(fā)生1-9月份退休人員養(yǎng)老金。
            2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預(yù)算為15.21萬元,支出決算為3.60萬元,占23.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險費年初預(yù)算數(shù)是全年應(yīng)繳數(shù),實際繳納時間是從2017年10月份開始的。
            3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為4.94萬元,支出決算為8.97萬元,占181.58%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是年初預(yù)算數(shù)不含退休人員醫(yī)療保險費。
            4.商品服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運行(項)。
        年初預(yù)算為91.78萬元,支出決算為124.67萬元,完成年初預(yù)算的135.84%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加發(fā)放在職職工3個月工資獎金支出。
            5.商品服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為7.50萬元,支出決算為3.50萬元,完成年初預(yù)算的46.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是項目支出減少。
            6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為9.51萬元,決算數(shù)為9.51萬元,完成年初預(yù)算的100%。
            7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預(yù)算為3.46萬元,決算數(shù)為3.46萬元,完成年初預(yù)算的100%。
            六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
            2017年度財政撥款基本支出190.21萬元,其中人員經(jīng)費180.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、對個人和家庭的補助、退休費、生活補助退休費、住房公積金、購房補貼等;公用經(jīng)費9.36萬元,主要包括:辦公費、水電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。
            七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
            宣州區(qū)供銷合作社2017年度沒有政府性基金收入和支出。
            八、其他重要事項的情況說明
            (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
            2017年度,宣州區(qū)供銷合作社機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出9.36萬元,比2016年增加0.99萬元,增長11.83%主要原因是其他交通費用增加。
            (二)政府采購情況。
            2017年度,宣州區(qū)供銷合作社無采購支出。
            (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
            截止到2017年12月31日,宣州區(qū)供銷合作社因公務(wù)用車制度改革無公務(wù)用車。  
            (四)關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
            2017年,宣州區(qū)供銷合作社按照指向明確、合理可行的原則,組織對部門整體支出進(jìn)行了績效自評,涉及財政資金193.71萬元。評價結(jié)果顯示達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
            第四部分   名詞解釋
            一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
            二、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
            三、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
            四、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排 的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,是黨政機(jī)關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
            五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。




            宣城市宣州區(qū)供銷合作社2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

            一、2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
                                                             單位:萬元

        項目

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        合計

        0.90

        0.73

        因公出國(境)費

        0

        0

        公務(wù)接待費

        0.90

        0.73

        公務(wù)用車購置及運行費

        0

        0

            其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費

        0

        0

                  公務(wù)用車購置

        0

        0


            二、2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
            (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
            宣城市宣州區(qū)供銷合作社2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.90萬元,支出決算為0.73萬元,完成預(yù)算的81.11%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《關(guān)于印發(fā)<宣州區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)接待經(jīng)費管理辦法(試行)>的通知》(宣區(qū)財行〔2013〕218號)文件相關(guān)規(guī)定。為全面反映“三公”經(jīng)費支出,本次公布的“三公”經(jīng)費決算為本部門(本級)合計數(shù)。
            (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
            宣城市宣州區(qū)供銷合作社2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務(wù)接待費支出決算0.73萬元,占100%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元。具體情況如下:
            1.因公出國(境)費支出0萬元,與2016年度決算相同。2017年宣州區(qū)供銷合作社無因公出國(境)團(tuán)組,無出國(境)次。
            2.公務(wù)接待費支出0.73萬元, 與2016年度決算相比,增加0.58萬元,增長原因是招商引資接待客商有所增加。2017年宣州區(qū)供銷合作社國內(nèi)公務(wù)接待共13批次,29人次。主要是用于接待招商引資和外單位工作調(diào)研公務(wù)支出。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財行〔2014〕2066號)相關(guān)規(guī)定。
            3.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元,與2016年度決算相比,減少0.02萬元。主要原因因公車改革宣州區(qū)供銷社無公務(wù)車。2017年底,宣州區(qū)供銷社機(jī)關(guān)開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0。
            聯(lián)系方式:宣州區(qū)供銷合作社政務(wù)公開電子郵箱:ahxz_coop@163.com。

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